損益計算書

2003.05.01-2004.04.30


勘定科目
借方
貸方
【収 入 金 額】
 
5,070,148
献     金
 
4,890,130
売 り 上 げ
 
8,000
雑  収  入
 
18
商品販売益
 
172,000
※差引金額1※
5,070,148
 
【売 上 原 価】
0
 
期首商品棚卸高
0
 
仕 入 れ
0
 
期末商品棚卸高△
 
0
【経    費】
3,757,509
 
租税公課
42,600
 
荷造運賃
0
 
水 道 光 熱 費
92,322
 
旅 費 交 通 費
34,790
 
通  信  費
361,453
 
広 告 宣 伝 費
262,216
 
接 待 交 際 費
135,839
 
損 害 保 険 料
0
 
修 繕 費
0
 
消耗品費
525,953
 
減 価 償 却 費
157,039
 
福 利 厚 生 費
0
 
給料賃金
0
 
利 子 割 引 料
0
 
会 場 費
0
 
貸 倒 金
0
 
支払手数料
40,190
 
リース代
245,756
 
車両経費
0
 
ミニストリー費
0
 
備 品 代
109,169
 
図 書 費
35,267
 
オフィス賃貸費
1,486,800
 
雑 損 費
15,577
 
謝 礼 金
30,000
 
雑   費
182,538
 
※ 差引金額2 ※
1,312,639
 
【 繰戻額等 】
 
0
貸倒引当金繰戻△
 
0
【 繰入額等 】
0
 
専 従 者 給 与
0
 
貸倒引当金繰入
0
 
※ 差引金額3 ※
1,312,639
 
【青申控除前所得】
1,312,639
 
青申控除前所得(L)
1,312,639
 
※青申控除前所得※
1,312,639
 

【注】商品は三分法ではなく、個別法で仕分けしています。